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研发税收抵免

如果您的公司花费了时间和资源开发新的或改进的产品和工艺,您可能有资格获得研发(R&D)税收抵免。研发税收抵免提供了显著的税收优势,但企业往往不使用它们,因为他们不理解它们,或者他们错误地认为自己没有资格申请它们。

研发税收抵免是一美元抵免纳税人的一美元联邦所得税。在许多情况下,研发抵免甚至可以减少州的税收,这取决于特定州的法律是否允许纳税人利用这项抵免。许多州;然而,计算通常因状态而异。

研发税收抵免允许符合条件的企业收回与业务改进和生产开发相关的部分费用。公司也可以申请前几年的抵免,并要求退还已缴纳的税款。这项信贷旨在鼓励位于美国的企业将就业机会留在美国。它还意味着鼓励研发。

谁有资格获得研发信用?

许多企业惊讶地发现,这项奖励既适用于在实验室进行的正式研发项目,也适用于在车间进行的实验开发工作。特别是,在新产品或改进产品交付之前的技术斗争中,或者在新工艺成为商业上可行的之前,都可以获得这一荣誉。

研发税收抵免适用于所有技术激进的公司,无论其产品是什么。研发学分可以由通常被认为是“高科技”的行业以外的行业获得。相信企业需要高科技才能获得研发信贷的好处,这可能会让纳税人花费数千美元的税收。

其他符合条件的公司包括:

  • 工程
  • 制造业
  • 机器商店
  • 食品科学/制造商
  • 软件开发人员
  • 工具和模具
  • 制药
  • 化学
  • 制造
  • 其他合格的企业

哪些活动有资格获得研发学分?

  • 开发新的改进或更可靠的产品、工艺或配方
  • 发展中国家专利
  • 进行测试和开发原型、模型或样品
  • 性能测试
  • 开发新技术
  • 尝试使用新的材料和化合物
  • 升级系统或软件
  • 和许多其他人

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